Saludos,
Despues de registar el asiento inicial en el periodo 00 y crear en el departamento de deudores a los clientes que se aparecen en tal asiento genero el informe de saldo deudores y no se me reflejan...existe el caso de que hay un cliente con una cuenta pero con distinto codigo contable, en el informe esos socios se les refleja saldo solo en un codigo contable y en otro no aparece. Se ha realizado automantenimiento y borrado y creado los deudores de nuevo sin reflejar cambio alguno.
SALDO DE DEUDORES
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- Registrado: Mié, 24 Mar 2010, 18:54
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Re: SALDO DE DEUDORES
hola,
-Antes que todo, los terceros han debido estar creados en el departamento antes de contabilizar el asiento inicial, de lo contrario, por más que elimine y vuelva a crearlos, ya el movimiento est´aregistrado y no necesita hacer más acciones, para esto, como está posteado en el tema de MasterSoft Contable Tips, el tema que habla de los terceros, puede reversar el asiento y volverlo a contabilizar.
-Antes que todo, los terceros han debido estar creados en el departamento antes de contabilizar el asiento inicial, de lo contrario, por más que elimine y vuelva a crearlos, ya el movimiento est´aregistrado y no necesita hacer más acciones, para esto, como está posteado en el tema de MasterSoft Contable Tips, el tema que habla de los terceros, puede reversar el asiento y volverlo a contabilizar.